Data: 2009-08-03 11:36:30 | |
Autor: zlotawy | |
KPIR | |
Witam,
sam sobie prowadze KPIR w Excel. Ale męczy mnie to poteżnie. Poklikalem sobie dzis w Malej ksiegowosci RP i chcialbym sie przeniesc. No i teraz taka kwestia: Tworzac konta kpir nalezy wybrac rodzaj rejestru VAT.. no i sam nie wiem co z dlugiej listy wybrac... roznice jednowyrazowe w opisie. Zajmuje sie sprzedaza poprzez sklep internetowy, towar mam opodatkowany 22% stawka VAT. Druga watpliwosc: Wiem, ze gdy wyslam towar 29.07 i czekam na pieniadze poprzez zaliczenie pocztowe, to do kpir wpisuje z data wysylki towaru 29.07, a do VAT z chwila otrzymania przekazu np. 03.08.2009. Ale czy to znaczy, ze 29.07 mam rozpoczac rekord w KPIR bez wpisywania jeszcze numeru faktury, a 03.08.2009 dopisuje brakujace pola? W Malej Ksiegowosci ksiegujac w kpir podaje sie date dokumentu i date wpisu do ewidencji. Moze ktos mi napisac, ktora data to 29.07 a ktora to 03.08.2009? Trzecia sprawa: Jesli pobralem od klienta pieniadze na koszty wysylki to tez umieszczam je na fakturze. W excel wpisywalem to w kolumne "Pozostale przychody" w tym samym rekordzie co sama sprzedaz. Gdy zaczalem ksiegowac faktury wczesniej wystawione przeze mnie, poradzilem sobie w ten sposob, ze do kolumny "7" ksiegowalem sprzedaz, a do kolumny"8" nowy wpis dotyczacy wysyłki poczta polska, ale z tym samym numerem dokumentu. No ale gdy tworze fakture w programie od podstaw, to cala kwota jest na jednej fakturze i program domyslnie mi ksieguje w kpir calosc w jednej kolumnie, przeze mnie wybranej. Moze ktos mial podobne watpliwosci? Pozdrawiam zlotawy Ale jak to wyglada w praktyce: czy Pozdrawiam zlotawy |
|
Data: 2009-08-03 20:54:38 | |
Autor: Tristan | |
KPIR | |
W odpowiedzi na pismo z poniedziałek 03 sierpień 2009 20:36 (autor zlotawy publikowane na pl.soc.prawo.podatki, wasz znak:
<6bef7920-28fd-4ce4-a346-23acdb0bf821@r38g2000yqn.googlegroups.com>): Tworzac konta kpir nalezy wybrac rodzaj rejestru VAT.. no i sam nie No ale znaczące. :D Zajmuje sie sprzedaza poprzez sklep internetowy, towar mam No to zapewne do zakupów rejestr nr 5 a do sprzedaży rejestr nr 1 Druga watpliwosc: Nie jestem specjalistą, ale ja tam wszystko księguję z datą sprzedaży. Z datą otrzymania to chyba niewłaściwie jest, bo to kiedyś był jakiś taki płacz i zgrzytanie zębów jak ktoś wystawił fakturę na 100 tysięcy netto i miał 22 tysiące waty do zapłacenia, a klient go olał i nie zapłacił. A 22 tysiące trza znaleźć.... W Malej Ksiegowosci ksiegujac w kpir podaje sie date dokumentu i date Żadna. Pomijając to, że to chyba nie jest sensowne, to po lewej stronie masz daty z PKPiR a nie rejestrów Vat. Daty do rejestrów masz po prawej stronie okna. Trzecia sprawa: A to na pewno dobrze, o ile wiem tam się księguje jakieś odsetki bankowe, a nie sprzedaż usług. -- Tristan Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. (Ef 4,29) |
|
Data: 2009-08-03 12:07:07 | |
Autor: zlotawy | |
KPIR | |
On 3 Sie, 20:54, Tristan <niec...@spamu.pl> wrote:
No wlasnie znalazlem cos takiego: "Ustawa o VAT przewiduje także szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, dla dostawy towarów w systemie wysyłkowym, w której zapłata jest dokonywana za zaliczeniem pocztowym. Obowiązek podatkowy w VAT powstaje wówczas w momencie otrzymania zapłaty (art. 19 ust. 13 pkt 6) ustawy o VAT). Ten szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy w praktyce wszystkich tych podatników, którzy dokonują wysyłki towarów a zapłata jest uiszczana przez klienta w momencie odbioru towaru." http://www.vat.pl/obowiazek_podatkowy_w_vat_a_sprzedaz_przez_internet_komentarz_vat_inte_3499.php
nie za bardzo zrozumialem prawde mowiac. > Trzecia sprawa: tam ksiegowalem przychod przeznaczony na wysylke poczta polska. w kolumnie "sprzedaz towarow i uslug" zas przychod ze sprzedazy towaru. zlotawy |
|
Data: 2009-08-03 21:46:59 | |
Autor: Tristan | |
KPIR | |
W odpowiedzi na pismo z poniedziałek 03 sierpień 2009 21:07 (autor zlotawy publikowane na pl.soc.prawo.podatki, wasz znak:
<3a73bdc8-5d0f-4d64-aa2c-981f4498ca3f@r2g2000yqm.googlegroups.com>): No wlasnie znalazlem cos takiego: Aha. No to ja tak nie sprzedawałem. > W Malej Ksiegowosci ksiegujac w kpir podaje sie date dokumentu i datenie za bardzo zrozumialem prawde mowiac. No PKPiR to jedno, a rejestry VAT to co innego. VAT księgujesz osobno i PIT księgujesz osobno. A że programy to łączą, dla łatwości, to inna sprawa. Tu masz wyraźny podział na prawą i lewą: http://zasoby.tristan.b7.pl/smieci/forumy/mkrp1.png A to na pewno dobrze, o ile wiem tam się księguje jakieś odsetki bankowe,tam ksiegowalem przychod przeznaczony na wysylke poczta polska. No ale na pewno tak ma być? -- Tristan Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. (Ef 4,29) |
|
Data: 2009-08-03 14:10:56 | |
Autor: zlotawy | |
KPIR | |
On 3 Sie, 21:46, Tristan <niec...@spamu.pl> wrote:
Tu masz wyraźny podział na prawą i lewą:http://zasoby.tristan.b7.pl/smieci/forumy/mkrp1.png no wlasnie. i teraz interesuja mnie te dwie daty z lewej :) wg. opisanej przeze mnie sytuacji. czyli musze zrezygnowac z wprowadzania faktur w MK gdy niektore pozycje trzeba zaksiegowac w innej pozycji. >> A to na pewno dobrze, o ile wiem tam się księguje jakieś odsetki bankowe, wg mojej najlepszej wiedzy, tak :) zlotawy |
|
Data: 2009-08-04 07:23:08 | |
Autor: Tristan | |
KPIR | |
W odpowiedzi na pismo z poniedziałek 03 sierpień 2009 23:10 (autor zlotawy publikowane na pl.soc.prawo.podatki, wasz znak:
<3b952c01-dcc5-4cfa-83ad-c0f9bb80ecc2@r38g2000yqn.googlegroups.com>): Tu masz wyraźny podział na prawą ino wlasnie. i teraz interesuja mnie te dwie daty z lewej :) wg. One są związane z PKPiR a nie rejestrami Vat, więc tam wpisujesz zgodnie z PIT. czyli musze zrezygnowac z wprowadzania faktur w MK gdy niektore Wg autorów należy wpisywać dwa wiersze. Ja tak mam przy zakupie towarów i KUPu na 1 fakturze. -- Tristan Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. (Ef 4,29) |
|
Data: 2009-08-04 00:26:42 | |
Autor: zlotawy | |
KPIR | |
On 4 Sie, 07:23, Tristan <niec...@spamu.pl> wrote:
One są związane z PKPiR a nie rejestrami Vat, więc tam wpisujesz zgodnie z dokladnie. Czyli jesli wysylam towar 28.07 a pieniadze dostaje przekazem 03.08, to te dwie daty z lewej dla kpir jakbys wpisal? Pozdrawiam zlotawy |
|
Data: 2009-08-04 09:30:29 | |
Autor: Tristan | |
KPIR | |
W odpowiedzi na pismo z wtorek 04 sierpień 2009 09:26 (autor zlotawy publikowane na pl.soc.prawo.podatki, wasz znak:
<e275b95a-d5d7-45c8-a957-06b196fe1632@a26g2000yqn.googlegroups.com>): dokladnie. Czyli jesli wysylam towar 28.07 a pieniadze dostaje No skoro mówiłeś, że do PIT zaliczasz w momencie sprzedaży, to na 28.07, chyba że PIT też dotyczy jakaś inna zasada wysyłkowa. -- Tristan Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. (Ef 4,29) |
|
Data: 2009-08-04 03:00:34 | |
Autor: zlotawy | |
KPIR | |
On 4 Sie, 09:30, Tristan <niec...@spamu.pl> wrote:
W odpowiedzi na pismo z wtorek 04 sierpień 2009 09:26 tzn. gdy na swiecie bedzie 03.08 wtedy ja do kpir wpisuje rekord z data 28.07, czy tez juz 28.07 wpisuje go czesciowo (jeszcze bez numeru faktury) a potem tylko go dokanczam, gdy dostane pieniadze? zlotawy |
|
Data: 2009-08-04 13:01:56 | |
Autor: cef | |
KPIR | |
zlotawy wrote:
No skoro mówiłeś, że do PIT zaliczasz w momencie sprzedaży, to na tzn. gdy na swiecie bedzie 03.08 wtedy ja do kpir wpisuje rekord z Jak chcesz wpisać częściowo? Wpisujesz wszystko do KPiR w dniu 28.07 i po kilku dniach wszystko do rejestru VAT o ile faktycznie takie są terminy rozliczeń VAT przy sprzedaży wysyłkowej. |
|
Data: 2009-08-04 21:43:24 | |
Autor: Gotfryd Smolik news | |
KPIR | |
On Tue, 4 Aug 2009, zlotawy wrote:
tzn. gdy na swiecie bedzie 03.08 wtedy ja do kpir wpisuje rekord z Momentem "zdarzenia gospodarczego" (a to się wpisuje do KPiR), jeśli nie reguluje tego inny przepis, będzie dokonanie czynności opodatkowanej, w tym przypadku - sprzedaży. Zajrzyj do Kodeksu Cywilnego, tam jest wyjaśnienie tego o czym pisze Ci m.in. CEF obok: w momencie wydania towaru przewoźnikowi on już "nie jest Twój". Został "wydany". Patrz art.544: http://prawo-nieruchomosci.krn.pl/Kodeks-cywilny-1_2_117.html Fakt, że VAT "zalicza się" inaczej (bo istnieje odrębny przepis) to sprawa która do KPiR nie ma nic. pzdr, Gotfryd |
|
Data: 2009-08-05 05:18:48 | |
Autor: zlotawy | |
KPIR | |
On 4 Sie, 21:43, Gotfryd Smolik news <smo...@stanpol.com.pl> wrote:
On Tue, 4 Aug 2009, zlotawy wrote: dzieki za info zlotawy |
|