Data: 2009-04-20 13:40:38 | |
Autor: news | |
Jak skorygować wpis w kpir? | |
Witam Grupowiczów,
kpir, vat, rozliczenia miesięczne, skala. Wła¶nie odkryłem "czeski bł±d" w pozycji w kpir we wrze¶niu zeszłego roku. Po stronie kosztów mam zaksięgowan± fakturę w kwocie netto 1239zł, a powinno być 1329. Tak samo jest w ewidencji vat (kwota netto), kwota vat jest jak na fakturze. Jak powinienem to skorygować, tzn. co i z jak± dat± wpisać do kpir i ewidencji sprzedaży? Co¶ jeszcze zrobić/złożyć? I na przyszło¶ć: czy tak samo powinienem post±pić, gdyby pomyłka była w drug± stronę (wtedy pewnie dopłata podatku z ewentualmi odsetkami)? Marek |
|
Data: 2009-04-20 13:48:40 | |
Autor: Tomek | |
Jak skorygować wpis w kpir? | |
Dnia 20-04-2009 o 13:40:38 news <totek22@spamgazeta.pl> napisał(a):
Witam Grupowiczów, Ja bym wprowadził na bazie "wewnętrznej noty korygującej" (czyli zwykłej notakti) zaległy koszt w grudniu, żeby nie bawić się z korygowaniem od września. Czyli ponowny wydruk grudnia i zamknięcią KPiR z dopiskiem "korekta", dopięcie do KPiR i tyle. Co prawda nie jest to 100% zgodne z roporządzeniem, ale kiedyś mi tak doradca podatkowy zasugerował i się tego trzymam. -- Pozdrawiam, Tomek |
|
Data: 2009-04-20 14:25:26 | |
Autor: Gotfryd Smolik news | |
Jak skorygować wpis w kpir? | |
On Mon, 20 Apr 2009, news wrote:
Witam Grupowiczów, Par.12.2 rozporz±dzenia: http://www.przepisy.gofin.pl/5,36,28357,2.html i ewidencji sprzedaży? IMVHO podobnie - aby mieć dowód że była "poprawka". Jak trzymane w kompie, to albo program już ma stosown± obsługę, albo na wydruku oznaczyć że to jest wydruk skorygowany. Co¶ jeszcze zrobić/złożyć? IMVHO - dla VAT korektę. Rozważyłbym wydanie dyspozycji co zrobić z kwot± nadpłaty - można się zwrócić aby zaliczyli na poczet przyszłego zobowi±zania. I na przyszło¶ć: czy tak samo powinienem post±pić, gdyby pomyłka była w drug± stronę (wtedy pewnie dopłata podatku z ewentualmi odsetkami)? Ano. pzdr, Gotfryd |
|
Data: 2009-04-20 14:45:25 | |
Autor: news | |
Jak skorygować wpis w kpir? | |
Gotfryd Smolik news pisze:
Jak powinienem to skorygować, tzn. co i z jak± dat± wpisać do kpir Dzięki za naprowadzenie na Ľródło, od tego należało zacz±ć :) Rozważyłbym wydanie dyspozycji co zrobić z kwot± nadpłaty - możnaW pit-36 podatek należny za wrzesień wpisać w wysoko¶ci przed czy po korekcie? Je¶li przed, to korektę uwzględnić we wpisie za miesi±c, w którym została wpisana do księgi? - tak co do zasady, bo w tym przypadku za grudzień jest chyba narzucowe w kwocie listopadowej... pzdr, Marek |
|
Data: 2009-04-20 23:19:01 | |
Autor: Gotfryd Smolik news | |
Jak skorygować wpis w kpir? | |
On Mon, 20 Apr 2009, news wrote:
W pit-36 podatek należny za wrzesień wpisać w wysoko¶ci przed czy po korekcie? Rozważyłbym zdecydowanie "wersję Maddy" :D Pytanie: jaki przepis uniemożliwia póĽniejsze *zaliczenie* w koszty wydatku, który *spełnia* wymogi przepisów, a nie podlega szczególnym zapiskom (w rodzaju obowi±zku "niezwłocznego" zaksięgowania przyjęcia towarów handlowych)? (to wła¶nie pytanie Maddy, do znalezienia w archiwach grupy). "Tak, zaliczyłem póĽniej w koszty". Podwersje: - "namy¶lałem się czy to prawidłowy KUP, w grudniu uznałem że tak" - "faktura mi wpadła za biurko i się znalazła" - "nie powiem dlaczego dopiero w grudniu" :P Za wpisanie w listopadzie oczywi¶cie kto¶ może się przyczepić (że to "w celu zaniżenia zaliczki"). pzdr, Gotfryd |
|